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税收减免的账务处理是什么?

税收减免,可以简单理解为减少征税税款或给予免税,税收减免时,可通过应交税费科目核算,相关账务处理怎么做?

税收减免如何做账?

税收减免,主要是指对某些纳税人和征税对象采取减少征税或者免予征税的特殊规定。根据国家一定时期的政治、经济、社会政策要求,对生产经营活动中的某些特殊情况给予减轻或免除税收负担。

借:应交税费——应交增值税

   贷:营业外收入——减免税

增值税直接减免的账务处理

一般纳税人

1、可以直接全额确认收入

借:银行存款、应收账款等

贷:主营业务收入(价税合计)

2、也可以先计提销项税额,然后确认减免、结转损益:

借:银行存款、应收账款等

贷:主营业务收入(不含税金额)

应交税费——应交增值税(销项税额)

借:应交税费——应交增值税(减免税金)

贷:主营业务收入或者其他收益

小规模纳税人:

1、可以直接全额确认收入

借:银行存款、应收账款等

贷:主营业务收入(价税合计)

2、如果取得收入时尚未确定是否符合免税条件,则先计提应纳税额

借:银行存款、应收账款等

贷:主营业务收入(不含税金额)

应交税费——应交增值税

期末符合免税条件,然后确认减免、结转损益:

借:应交税费——应交增值税

   贷:主营业务收入或者其他收益

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